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那我現在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉到未交增值稅借方嗎

2022-07-31 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-31 14:44

您好,這個是可以的,可以

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快賬用戶6751 追問 2022-07-31 14:46

憑證咋做,需要過度轉出未交增值稅不

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齊紅老師 解答 2022-07-31 14:48

做一筆 借 應交稅費 應交增值稅? 貸 應交稅費 未交增值稅這樣

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快賬用戶6751 追問 2022-07-31 14:49

那個數字就是那個科目余額表上那個應交增值稅貸方期末余額嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-31 14:51

對的,就是應交增值稅貸方期末余額

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相關問題討論
您好,這個是可以的,可以
2022-07-31
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-07-06
你這個圖片是計算不出來留抵稅的,你要看上月申報表留抵稅
2022-07-06
對的是的是這么做。
2022-07-07
同學你好,可以的,只是統計繳納了多少增值稅,不好統計。
2021-06-14
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