你好,自產自銷的免稅 外購進來的9% 購進來的,對方給你開的是免稅的普通發票嗎?如果是的話,按照票面的金額乘以9%來抵扣。
我們是收玉米產酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務局備案可以往外銷售 現在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉出的進項稅轉回來嗎 從個人手收購的玉米 我們在往外賣產 那個進項稅之前按投入產出法算的,那轉出就不能按投入產出了,老師有知道這方面嗎? 從個人手里收購的玉米現在外賣的話那個稅怎么算 ? 是有一個計算抵扣嗎?
老師,我是合作社法人,也是合作社成員,我現在有一筆收入。我想從對公賬戶轉給我自己,但是我這個合作社當時沒有做生產成本,這個可不可以是我從別人(非合作社成員)那里收購的農產品,然后進行銷售的,這樣還能免增值稅嗎
老師,對方是農業公司,給我們開的是免稅普票比如是10萬。我們是新成立的農業科技公司一般納稅人,購買他們的農產品(含包裝物)進行銷售,我能抵扣進項多少稅率?另外我的銷項稅率是多少?有沒有一套會計分錄
老師你好,我公司是一般納稅人,現在要出售自己使用過的固定資產小汽車,購進的時候沒有抵扣進項,對方開的是普票,那我現在出售的時候稅率按多少來開票,交多少稅呢?
我們是一般納稅人,對方是自產自銷的農戶,我們收購回來進行初加工銷售給客戶,我們收到農民代開的普票按照9%計算抵扣,加工好銷售給客戶是按照13%的稅率算銷項嗎?
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
購進來的如果給我開的是9的普票怎么來抵扣?
濤票面的金額乘以9%,按照這個來抵扣就是了。
所以您的意思是,9的專票按照票面金額直接抵扣,9的普票計算抵扣!那3的專票呢?
你好,不對不對,9%的普通發票抵扣不了的,你得開免稅的普通發票才可以。
3%專票按照不含稅的金額乘以9%。