你好;? 你們設備是免費送給對方的嗎? ??
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ,這個我覺得應該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產,然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統,所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產應該是企業所有的,這個不是我們企業所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師您好,我公司: 主要業務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發票主要是電費發票,電費發票比較多,電費發票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業也是服務行業,為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設備?軟件服務我們進項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應該怎么處理呢,可以直接計入固定資產折舊嗎,這種稅務局會認嗎
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設備?軟件服務我們進項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應該怎么處理呢,可以直接計入固定資產折舊嗎,這種稅務局會認嗎
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發票開給我們了,而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
相當于我們提供服務提供設備給他們但是對方不要我們開13個點的發票只要我們總金額開6個點的服務費
?你好 ;? ? 必須要? 設備和服務費一起開票哈; 設備相當于變賣給對方嗎; 還是說 設備最終是你的固定資產? ?
主要對方不要13的票 我好像就只能處理成固定資產了 如果我再開一個13的票稅就交重復了 實際產品是拿給對方用了我們也不會收回
?你好 ;? ? ? ? ? 如果是計入固定資產; 就是你的? ? ? 給別人使用; 到時折舊額要計入成本才行的??
嗯嗯 折舊額計入服務成本對嗎老師
這種可以一次性稅前扣除不呢
?你好1. 是的。計入成本去 ;這樣才合理的; 不然你 業務都說不通的??
老師這個人是在亂說吧
哪有硬件軟件一起算服務費的
你好1. 是的 。? 正常硬件 除非你們是? 收取服務費; 把設備? ? ?給別人免費用;? ?提供服務技術 ; 到時設備的折舊額部分? ? ? 要計入成本去;? 你們設備計入你固定資產 ;這樣才合理的; 如果 無償給別人; 不能算服務費哈; 要視同設備銷售做收入報稅的;? ??
嗯嗯 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價? ?
老師可以稅前一次性扣除嗎
你好; 這個你說的什么可以稅前扣除 ?? ?
固定資產折舊可以稅前一次性抵扣呀?我就是不知道這種可以不
?你好 ;? ?這個可以申請一次性稅前扣除的? ?
好嘞謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好? ?