主表你自己填寫進(jìn)去就可以的。
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動跳出來
全額抵扣減免申報,是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報? 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項會自動顯示, 對嗎? 填一個表 另一個表會自動顯示,是嗎?
稅控盤的維護(hù)費,除了填寫在主表23欄,是不是增值稅減免申報明細(xì)表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動跳出來
金稅盤服務(wù)費減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報明細(xì)表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒有自動跳出來減免金額,手動填寫的可以嗎
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險,如何進(jìn)行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請問老師,物業(yè)公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風(fēng)險
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時候已經(jīng)抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎