是的是的,可以這么做的。
小規(guī)模申報增值稅減安1%主表是自動帶出來的,我話需要填寫減免明細表嗎?
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
小微企業(yè),減免2%的這個稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報明細表的數(shù)據(jù),自動會會生成到主表16行本期應納稅減征額里面呢?
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
金稅盤服務費減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報明細表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒有自動跳出來減免金額,手動填寫的可以嗎
老師,上年度我們已經(jīng)計提了利息,今年對方開過來了發(fā)票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務認證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費用362.39,進項稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發(fā)票(15萬為各個人商家小販收入,例:賣美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現(xiàn)在出庫了,沒有庫存,就出負數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們如果要對方的普通發(fā)票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發(fā)票保險公司未開,今年可以讓他們補開嗎?他們不給開的話,應付賬款怎么平
請問老師,勞務派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務費呢?他們是不是要開發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿出口企業(yè)A,報關出口的貨款,讓外貿企業(yè)B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務該怎么處理呢?
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整
服務費是可以全額抵扣的吧
稅盤服務費可以全額抵扣。