同學你好 對的 要填寫的
老師,增值稅申報附表四,稅控維護費本期抵減額,對應的要在增值稅減免稅申報明細表填寫嗎?
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
稅控盤的維護費,除了填寫在主表23欄,是不是增值稅減免申報明細表和附列資料4稅額抵減情況表都要寫
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
稅控系統抵減的稅額填寫在增值稅減免申報明細表和附列資料4里,對嗎?主表應該體現在哪里
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那后兩個表不是相當于重復填寫了嘛,老師
填寫附表四就可以的
只填寫附表四,申報異常,說是主表免稅額或減征額大于0,請填寫增值稅減免稅申報明細表
你填寫一下就可以了