你好,出口的發(fā)票人民幣金額填在免,抵,退辦法出口銷售額處,應(yīng)稅貨物銷售額處不用填的,應(yīng)稅貨物銷售額是填內(nèi)銷開增值稅發(fā)票的金額
某有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),2002年9月10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。9月,出口貨物,離岸價(jià)格40萬美元,內(nèi)銷貨物,銷售額350萬人民幣,購(gòu)進(jìn)材料,貨款500萬元人民幣。10月,出口貨物50萬美元,內(nèi)銷貨物,銷售額300萬元人民幣,購(gòu)進(jìn)材料,貨款450萬元人民幣。如果產(chǎn)品增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%,匯率為1:8.27,企業(yè)采用免抵退辦法,計(jì)算企業(yè)9月10月應(yīng)納,應(yīng)退的增值稅
老師,你好,請(qǐng)問一般納稅人報(bào)增值稅,出口的發(fā)票人民幣金額填在免,抵,退辦法出口銷售額處,在應(yīng)稅貨物銷售額處怎么填寫?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價(jià)1100000美元,預(yù)估運(yùn)保費(fèi)100000美元,其中400000美元(扣除對(duì)應(yīng)的運(yùn)保費(fèi)以后)未取得出口貨物報(bào)關(guān)單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價(jià)2000000元人民幣,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當(dāng)月美元即期匯率的近似說法率為1美元=7.07元人民幣。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,公司一般納稅人2024年購(gòu)進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請(qǐng)教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當(dāng)填寫匯算清繳表購(gòu)置單價(jià)500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個(gè)月的折舊額填還是按累計(jì)數(shù)填
請(qǐng)問,前兩個(gè)月有欠稅,這個(gè)申報(bào)結(jié)束增值稅有留底,然后我申請(qǐng)了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費(fèi)3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票,但我收到了很多運(yùn)輸發(fā)票,這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師點(diǎn)的奶茶能計(jì)入差旅費(fèi)-餐費(fèi)嗎
補(bǔ)繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會(huì)計(jì)分錄
奧,知道了,應(yīng)稅貨物銷售額是填內(nèi)銷開的專票,普票,電子普票的實(shí)際銷售額,這里需要加上一點(diǎn)未開票的銷售額嗎?
你好,不加,未開票的銷售額有未開票那一欄申報(bào)的
老師,我看我們報(bào)稅的會(huì)計(jì),應(yīng)稅貨物銷售額處的數(shù)比實(shí)際銷售額大,這是什么原因啊?
你要看開發(fā)票金額是多少,拿 發(fā)票去和實(shí)際收入比。看是什么原因
我就是看的實(shí)際開票的金額,填的是不含稅的銷售額,從開票系統(tǒng)里查的,應(yīng)稅貨物銷售額不就應(yīng)該填寫開票系統(tǒng)里的實(shí)際銷售額嗎?
你好。申報(bào)增值稅是按不含 稅金額申報(bào)的。
老師,我知道是按不含稅的銷售額申報(bào)的,所有的加起來比報(bào)稅會(huì)計(jì)申報(bào)的小2萬多,你知道這是怎么回事嗎
是還有未開票收入申報(bào)在一起的嗎?
我也不清楚才問你啊,你剛才不是說未開票收入單獨(dú)列報(bào)嗎?
是的,如果全部報(bào)在開票那里也有可能的啊,正確的做法是填在未開票收入那里
申報(bào)系統(tǒng)里沒有未開票收入這一行
你好,報(bào)稅的系統(tǒng) 里有這一行,開票系統(tǒng)是沒有的
老師,我終于明白了,我剛才看的是總表,在附表一就能看到有未開票收入的,這下我看到的差的2萬多就是未開票的收入,謝謝你了老師。
你好,不客氣祝你工作愉快