你好,需要按正常銷售處理,需要b和c給a開發票,把貨物賣給A,A對外統一銷售
老師早上好,A客戶的貨款多付了1萬元一直留在應收帳款的余額里,但是這個客戶把這件事忘記,想跟客戶提出的時候,老板說之前他店鋪裝修公司提供了一些支持,這個掛賬金額就不打算跟客戶說了,那么這些客戶多轉的貨款應該怎么處理呢?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款,我們也欠供應商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協議給供應商B,還是這個協議不應該我們來出呢?該怎么處理呢?
老師,您好,想請問下,公司注冊的有好幾個公司。現在有業務,A公司收了款,以多張提貨券的形式給客戶。客戶拿提貨券來提貨。公司貨物又是a+b+c幾個在一塊,客戶提貨的時候一張券的金額提三個公司的貨,提貨的時候,以A的角度我的會計分錄該怎么寫呢?
老師你好,請問這種情況如何分錄:例如客戶在我司采購產品100箱合計2000元,后期客戶說數量多了退回10箱給我們,退貨貨款100元,但是此退貨貨款客戶后期忘記了,老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了,那這個多出來的100元怎么分錄呢?現在好多這樣情況的,很多客戶裝修的時候量平方數量得不準確所以數量多了退回來,我們業務員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他,所以很多客戶有掛賬款
老師,我想請問一下,我們公司的業務員的工資是客戶貨款回來才發放的,那么我們1月份的貨款,4月份才回來,那我這邊計提提成應該是哪個月呢?是1月份還是4月份呢?因為不確定什么時候客戶會付款的,或者是否會壞賬的情況下
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
和B C是以代銷的形式合作的,BC不給A開發票,銷售完后按比例把利潤給到B和C,在客戶提貨的時候會計分錄怎么寫呢?比如提貨券面的金額是850,客戶提了A的500 B300 C50 提貨的時候該怎么寫分錄?
您好,你的意思是按委托銷售嗎?那a就不能給客戶全額開發票
是的老師,是委托銷售的,就是整個流程不知道咋寫會計分錄。B和C商品入我們倉庫的時候,還有就是客戶拿提貨券的時候的分錄不知道該怎么寫
你好,c和b的商品放到a公司的話,做受托銷售商品科目核算
當時開發票的時候是全額開的,已經開過了,對方已經全款轉入我們對公賬戶上了。這種情況下該怎么辦呢?
這種情況下只能按a對外銷售,b和c給a開發票
老師,那這樣的話,假如,收到B商品1000元,C公司1000元商品,已入A公司倉庫,未給BC付款,未收到發票,銷售B商品800 C商品30 A商品20 這幾筆業務發生會計分錄分別怎么寫?老師,需要具體的分錄,麻煩了,新手,感謝
您好,這樣的話, 借庫存商品 貸應付賬款暫估 就可以,暫估底下設二級明細科目核算
老師,這個是商品入庫的時候這樣寫對嗎?那銷售的時候該咋寫呢?
你好,銷售的時候按正常銷售就可以,等著來的發票再沖減你的暫估入庫
好的 謝謝老師。老師,還有個問題,公司以前的賬都沒有了,現在客戶拿提貨卡來提貨,提貨卡上只顯示提貨個人的姓名,不顯示對方當時是哪個單位的(我們發提貨卡是發到單位,單位再發給他們個人),款已經全額收到。這種情況下,提貨的時候該怎么處理呢?不知道是哪個單位的卡,公司以前的賬也都沒有了
你好,你這是外賬還是內賬?售卡的時候各單位沒有登記嗎?
現在的問的是內賬,沒有,我來的時候什么也沒。以前的賬和登記都不見了。有辦法處理嗎
你好,這樣是沒法處理的,售卡不登記嗎?現在是無法區分的
這一部分只能先掛起來不分公司核算