您好, 沒錯的 是這么做賬的
老師你好,我想問下我這分錄有沒有錯:分錄①:借現金1130元 貸:營業外收入1000元 貸:應交稅金~應交增值稅~銷項稅130元 結轉:借:營業外收入1000元 貸:本年利潤1000元 分錄②借:原材料~××3539.82元 借:應交稅金~應交增值稅~進項稅460.18元 貸:銀行存款4000元 分錄③ 借:原材料~××141.29元 借:應交稅金~應交增值稅~進項稅15.41元 貸:現金160元 分錄④結轉未交增值 借 借:應交稅金~應交增值稅~銷項稅130元 借:應交稅金~應交增值稅~待抵扣進項稅348.59元 貨貸:應交稅金~應交增值稅~進項稅478.59元 老師幫我看看那里不對,幫我更正下,怕搞錯,謝謝
老師,請問一下我是小規模納稅人,開票 借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結轉免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業外收入,企業所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結轉營業外收入的分錄的吖
老師我想問一下結轉增值稅的分錄是不是借應交稅費,應交增值稅,貸營業外收入
老師,問一下,稅盤維護費280元的分錄,借:應交增值稅-應交增值稅-?貸:營業外收入
老師好,小規模30萬以內的增值稅,要結轉到營業外收入,請問摘要都是結轉增值稅,分錄是借應交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,然后再借應交稅費未交增值稅,貸營業外收入。這樣對嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那為啥是做在營業外收入
因為不用交稅了,所以轉到營業外收入。