你好,也就是你在五月份已經做了收入,交了稅款,是這個意思嗎。
老師好,現在不是要退留底退稅嗎 我賬和報表都申報了,不退的話,就申報未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報未開票收入 把留底為0,但是我賬和報表不去改了,下月初的時候 肯定是要把這個未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎
請問,我單位今年5月修改去年申報表,填在未開票收入,本月需要記賬,增加收入。我想咨詢下,本月做收入,下月申報時候收入就多了,可是我申報表已經改完了。本月申報需要把這部分收入減去嗎
您好,就是2022.4月,我做了未開票收入,是為了不退稅,在2022年5月又沒有開票就在申報沒有沖未開票收入,在6.7月就陸續有開票出去就沖了未開票收入,現在專管員需要我改4-7月申報,按正常申報更正申報,那我賬務需要更正嗎?
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,我這邊一月申報21年第四季度預繳企業所得稅申報表,收入金額填多了,我現在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務報表和年度報表都已經修改過。就是去年第四季度預繳企業所得稅沒修改,這個影響嗎
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
對,5月份把申報表更改了,也繳稅了。只是未做憑證。本月要做憑證
未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫證書需要減去的。
我沒給他開發票,也需要在未開票里填負數嗎?
不可以的,那你說你的收入多了是什么意思?
本月我做完帳,本月收入賬上是不是就顯示收入增加了。但是我這筆收入,已經修改在去年申報表里了。
那你又做了一次無票收入嗎?
老師,我可能沒說明白,我單位要求補繳以前增值稅,我已經在5月份時候,更改了,去年申報表,增加了銷售額,未開票。已補繳稅款。只是未做憑證。本月需要做憑證。本月做完憑證,賬上是不是就顯示我收入多了?次月我申報時候,收入這邊,需要把增加的銷售額減掉嗎?
那你現在申報的時候就不需要加上了。