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老師,我們是建筑公司,掛靠我們公司投標的項目,聽說內賬可以用預收款來做收到的工程款,分錄是借銀行存款,貸XX預收款,可是我們都是開出發票才收到工程款的,這樣也是用預收款嗎?當我們付給掛靠的公司時分錄怎么做呢?

2022-07-16 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-16 20:28

您好 都是開出發票才收到工程款的 計入應收賬款科目 付給掛靠的公司時分錄 掛靠公司要開具發票給您單位才可以支付款項 請問開了發票嗎

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 11:34

開了發票的

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齊紅老師 解答 2022-07-17 12:08

那收到發票的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 12:15

我還沒開始做賬,剛進的公司,之前沒會計沒做賬

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 12:16

因為公司的結構比較復雜,有掛靠別人公司投標,也有自己投標,還有別人公司掛靠我們公司投標

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 12:16

公司內部還要分部門核算

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 12:20

因為公司資金周轉不過來,有幾個項目是加入個人一起接的,有幾個項目是兩個人接的,所以要單獨核算,老師,請問這種情況怎么設置科目比較好呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-17 13:06

那要在賬套里面設置分項目

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齊紅老師 解答 2022-07-17 13:07

那要在賬套里面設置分項目核算 會計科目還是一樣的 可以讓軟件公司幫您設置輔助核算 按項目

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 13:08

輔助核算怎么設置呢?可以自己設置嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-17 13:11

軟件里面啟用賬套的時候 可以設置 自己可以設置的 每個軟件不一樣 會有點區別的

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 13:18

我沒用過輔助核算,不清楚怎么設置和使用,想請教一下老師

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齊紅老師 解答 2022-07-17 13:43

軟件不一樣 會有區別的啊 最好問軟件售后服務工程師

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快賬用戶7503 追問 2022-07-17 13:43

哦哦好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-17 13:45

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您好 都是開出發票才收到工程款的 計入應收賬款科目 付給掛靠的公司時分錄 掛靠公司要開具發票給您單位才可以支付款項 請問開了發票嗎
2022-07-16
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-12-17
你好,你們開發票沒有確認主營業務收入嗎?給對方轉款對方不提供發票嗎?
2022-06-11
你好,多這個部分一般是私戶轉了,實務中,
2021-06-07
同學你好 借:工程施工-人工費, 借:應交稅費-進項稅 貸:應付賬款***班組
2020-11-25
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