同學你好 對的 是這樣做的
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,你好!我們是建設工程有限公司,小規模納稅人,我們公司建設加油站,先收到甲方的工程款300萬,我們做了預收賬款,現在施工成本費用從公賬300萬里扣,我做賬的時候,是不是可以借 工程施工貸銀行存款,然后再做一筆借預收賬款 貸銀存,用途就是抵扣預收賬款
老師,我們是建筑公司,掛靠我們公司投標的項目,聽說內賬可以用預收款來做收到的工程款,分錄是借銀行存款,貸XX預收款,可是我們都是開出發票才收到工程款的,這樣也是用預收款嗎?當我們付給掛靠的公司時分錄怎么做呢?
老師,請問,我公司承接一項工程,甲方代付農民工工資,這筆錢從我們的應收賬款中扣除,收到應收賬款時,我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應付款~農民工工資20萬,貸:應收賬款120萬,這個20萬其他應付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費20萬,貸:其他應付款20萬
甲方替我們乙方(建筑公司)代付了民工工資,然后金額從我們已開票工程款里扣除,也就是我們應收賬款減少了,是借:工程施工-人工費,貸:應收賬款嗎?(但是先前我們以為他們是從工程量里扣的,所以一直沒去沖應收賬款,現在應該怎么辦?)
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
就是我做的最后一筆分錄借預收賬款貸銀存是對的嗎?那銀存這邊的往來賬就不對了吧
同學你好 對的 是這樣的
但是我總覺得,分錄不對,因為銀行存款從貸方走了兩次,實際從公賬只走了一次
同學你好 借銀行 貸預收 然后 借 工程施工 貸銀行存款 你們的工程施工沒有付款嗎
付款了,就是從公賬付款的
同學你好 那你就是做 借工程施工 貸銀行存款
那是不是這個預收賬款就不能抵銷了呢
做收入的時候才抵消呢
現在就先不處理,差不多成本走完一些我再確認收入,再結轉成本,是這個意思嗎
對的 是這個意思的