同學,你好 普通發(fā)票就不需要紅字信息表,直接開具紅字發(fā)票就行
老師,有一張進項票5月份我已認證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對方把負數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個品項我寫錯了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對方的負數(shù)票是8月份開的。
老師,我們單位2021年1張專票開錯了, 今年1月份開具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負直接作廢, 重做將11月份開具的錯誤發(fā)票開紅字 再開正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
你好老師,比如今年4月份我單位開的一張發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)有錯誤,不管對方認不認證,他都不需要退回來,通過開具紅字信息表,開具負數(shù)發(fā)票,在開具正確發(fā)票就行了對嗎? 如果開具的是普票的話,處理方式一樣嗎?
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
你好老師,對方去年11月份給我們開了專票,今年3月份發(fā)現(xiàn)不對退回了未認證,對方開具了紅字發(fā)票,有重新開了一張,我這邊需要做什么處理呢
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
嗯嗯,我還想問一下老師,如果對方?jīng)]有認證,就等于這張票對方還沒有用呢,我給他開負數(shù)發(fā)票之后,他還需要把原來的一正一負的發(fā)票入賬嗎?
同學,你好 沒有認證,但是有可能入賬了
明白啦。 但是現(xiàn)在他把這個發(fā)票給我寄回來了,也沒有讓我重新開票,我該怎么處理呢
同學,你好 直接紅字之前的分錄就行
好哩,謝謝了
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!