減免的稅額應(yīng)該是100*22.5%?806591.37*20%
請問下,這個減免稅額是怎么算出的 應(yīng)納稅所得額26294.12,不是減按 25%、計入應(yīng)納稅所得額嗎?
老師你好!企業(yè)所得稅A類表(2000)中,利潤總額減去應(yīng)彌補(bǔ)的虧損,等于實際利潤,再乘以25%等于應(yīng)納稅所得額,減去減免所得額,請問老師這個減免所得額是怎么算出來的??
請問老師,企業(yè)應(yīng)納稅所得額是1806591.37,??25%后應(yīng)納所得稅額是451647.84,減免額是345988.7,實際繳納105659.14,這個減免額和實際繳納的稅款是系統(tǒng)自動帶出來的,請問減免額和實際繳納的稅款是怎么算出來的?不應(yīng)該是按2.5%繳納所得稅嗎?
請問,我的實際利潤額14634.77,應(yīng)納所得額??0.25=3658.69,請問這個減減免所得稅額3292.82是怎么計算得來的,小微企業(yè)稅率不是25%嗎,減去的3292.82是小微企業(yè)什么政策
老師你好,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅政策是小微企業(yè)不超100萬的減25%按20%計算所得稅,減免后實際按5%繳納。100萬以上不超300萬的減50%按20%計算所得稅,減免后實際按10%繳納。是這樣么
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對應(yīng)的年度報表需要調(diào)整嗎?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
這是今年的申報表嗎?
是去年年底的所得稅申報表
那你把20%改成15%就可以了。
這個數(shù)和您說的也對不上,老師,是去年減免政策不一樣嗎?
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率10% 免的分別是利潤100萬以內(nèi)的22.5%,然后利潤100萬到300萬之間的減免15%。