你好,你看下你第九欄的金額是多少的?
申報表主表第22欄“本期應補(退)稅額”,服務、不動產和無形資產本期數為-2854. 99元。請確認“服務、不動產和無形資產”列第20欄“應納稅額合計”是否大于等于主表21欄。
申報表主表第22欄“本期應補(退)稅額”,服務、不動產和無形資產本期數為-270.00元。請確認“服務、不動產和無形資產”列第20欄“應納稅額合計”是否大于等于主表21欄。
老師你好,小規模納稅人增值稅申報的時候一直顯示,服務、不動產和無形資產本期球,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額 *5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
老師報稅出現 第19欄【服務、不動產和無形資產】“本期免稅額”應大于等于第9欄*0.03,且小于等于第9欄*0.05是什么情況
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
第九蘭我沒有填只填寫12欄
你好,12欄填寫的是多少?你填寫了12籃之后,你第九欄應該自動取數才對。
12欄填的是174336.52
這個金額乘以3%,填寫到第19欄里面。
會計分錄還需要寫應交稅費嗎
借銀行存款,貸主營業務收入,直接做這個就。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師請問這是什么情況
申報失敗!/n申報請求提交到金三失敗:調用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_ahsw_svr010,所屬應用:核心征管后端,異常原因:1010410006000066:該納稅人重復申報,如有需要請進行申報錯誤更正:征收項目:水利建設專項收入 品目:地方水利建設基金在2022-04-01至2022-06-30已申報,/n即將關閉頁面
具體的是哪幾種情況?