你好,可以的,填寫實(shí)際抵扣金額就可以。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
留抵退稅后,納稅申報(bào)表中,加計(jì)抵減額申報(bào)表上余額沒有變化,這樣是不是就不用調(diào)減對應(yīng)的加計(jì)遞減額了,以后有收入,可以繼續(xù)抵扣增值稅銷項(xiàng)稅么?
申報(bào)稅時,有一個增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料四,里面加計(jì)抵減有余額,想問下當(dāng)我開票銷項(xiàng)稅額大于留抵進(jìn)項(xiàng)稅額時,我的這個加計(jì)可抵減余額可以用嗎
老師,附表四這個加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個月要抵扣,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
比對規(guī)則名稱:生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對 比對規(guī)則內(nèi)容:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對結(jié)果:不通過 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20。《加計(jì)抵減臺賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-13493.68 老師我在申報(bào)的時候比對不通過,這里所說的《加計(jì)抵減臺賬》到底是個啥?本期的加計(jì)抵減數(shù)不是等于本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎?
申報(bào)個稅的時候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
我是填完銷項(xiàng)就可以自動抵扣嗎
是啊 主表19欄里面體現(xiàn)的。
加計(jì)抵減得金額在主表得哪行提現(xiàn)呢
在第19行里面體現(xiàn)的。
我問的是我上個圖片的六萬元的加計(jì)抵減在哪里體現(xiàn)
你好,你需要抵扣嗎?你需要抵扣,填寫了實(shí)際抵扣金額才能在第19欄里面體現(xiàn),如果沒有填寫實(shí)際抵扣金額不在主表里面的,留抵不了的。