如果一個季度沒超過45萬的話,是填寫在這里面的。
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報(bào)表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報(bào)表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中后出現(xiàn)這樣的提示,需要怎么做?
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報(bào)增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師好:請問填寫小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫?謝謝
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財(cái)報(bào)利潤表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個問題
收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬,有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺,不用調(diào)增的是嗎
請問員工拿了兩張打的費(fèi)400元,其他票據(jù)都沒,問他是什么的打的費(fèi)也不說,這個還能給 報(bào)銷嗎?
老師,請問個體戶申報(bào)所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,本月已經(jīng)開了24萬的發(fā)票,現(xiàn)在有個問題來了。老板現(xiàn)在資金緊張,和對方協(xié)商一致,對方先付款51萬給我們,這51萬的發(fā)票我們?nèi)募径确謩e開出來,避免增值稅,請問這種操作合規(guī)嗎?
車輛上牌補(bǔ)貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請問調(diào)表不調(diào)帳, 利潤表調(diào)成本,資產(chǎn)負(fù)債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款?
公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬,現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票,再提高單價重開發(fā)票,將預(yù)付賬款沖平,這種操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師, 請問一下 一般納稅人匯算清繳的時候 收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該叫什么成本 成本支出明細(xì)表里面,有銷售成本 勞務(wù)成本 建造合同成本
沒超過45萬,全部季度銷售額先寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中嗎?
對,沒錯,就是填寫在這里面。