直接是按照總金額確認(rèn)收入,不用考慮增值稅。
老師好,小規(guī)模公司季度銷(xiāo)售收入不超45萬(wàn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)增值稅是按不含稅收入的百分之1還是百分之3算呢,增值稅申報(bào)表的減免稅額是按3算的,開(kāi)票軟件是按1算的
小規(guī)模從4月開(kāi)始是免稅的,無(wú)票收入怎么算不含稅收入和稅額?比如收到一筆含稅貨款1800元,申報(bào)表是要按3%稅率計(jì)算不含稅銷(xiāo)售額,那分錄也是按3%算嗎?
小規(guī)模納稅人,季度未超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)在填表申報(bào)增值稅(未開(kāi)票部分)的收免稅額的金額是含稅銷(xiāo)售額還是不含稅的銷(xiāo)售額,不含稅的話按照什么比例計(jì)算呢,賬上是按照1%計(jì)算了增值稅的。
您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專(zhuān)票已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn),無(wú)票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無(wú)票收入) 2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是含稅的還是不含稅的,比如這個(gè)月無(wú)票收入含稅10000,還需要計(jì)算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
老師小規(guī)模開(kāi)普票開(kāi)的免稅票,納稅申報(bào)表填到那個(gè)位置,填不含稅的銷(xiāo)售額,自己要計(jì)算嗎,按3%征收率分離嗎
滯納金屬于什么支出?
請(qǐng)問(wèn)下我們公司用庫(kù)存最多的貨品來(lái)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,但是對(duì)方和公司是實(shí)際交易的,有物流合同流,資金流,,開(kāi)票金額也是實(shí)際的資金,開(kāi)票的大類(lèi)基本相同,小類(lèi)不同,這樣對(duì)開(kāi)票員來(lái)說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出口退稅。一張報(bào)關(guān)單有多個(gè)項(xiàng)號(hào)(有不同商品)。能否一個(gè)報(bào)關(guān)單開(kāi)具多個(gè)發(fā)票
稅務(wù)局系統(tǒng)里下載完報(bào)關(guān)單怎么刪除,就是我下錯(cuò)了,有一個(gè)是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費(fèi)的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對(duì)么?請(qǐng)問(wèn)7月開(kāi)始就不能了么?
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪](méi)有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過(guò)去了,已經(jīng)開(kāi)支8萬(wàn)多九萬(wàn)了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請(qǐng)問(wèn)廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長(zhǎng)投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買(mǎi)二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒(méi)
這個(gè)公司都是無(wú)票收入的,那申報(bào)表填寫(xiě)那里也是按1800填嗎?按1800填了,會(huì)自動(dòng)出一個(gè)3%的稅額哦,雖然是最后免增值稅不用交
對(duì)了對(duì)了,就這樣填就行了,沒(méi)問(wèn)題。
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作愉快。