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您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專票已經(jīng)超過45萬,無票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無票收入) 2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報明細表》里免征增值稅項目銷售額是含稅的還是不含稅的,比如這個月無票收入含稅10000,還需要計算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎

您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專票已經(jīng)超過45萬,無票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無票收入)
2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報明細表》里免征增值稅項目銷售額是含稅的還是不含稅的,比如這個月無票收入含稅10000,還需要計算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
2022-10-18 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 17:43

同學你好 1、可以適用。 2、不需要換算,直接填就可以。

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同學你好 1、可以適用。 2、不需要換算,直接填就可以。
2022-10-18
同學你好,根據(jù)你的描述來判斷,數(shù)據(jù)填寫不正確。具體你開具的發(fā)票情況是怎么樣的呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2023-04-16
你好,對的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2023-01-09
你好 1.? ? ? 不考慮45萬標準了。? 你? ? 小規(guī)模原來3%稅率直接 4.1號開始開免稅稅率出去? ?
2022-03-25
你好,對的,是的,小規(guī)模開1%的。不管30萬以內(nèi)還是30萬以外的,都是開1%的稅率,超過30萬的全額繳納,不超過的不需要交
2023-01-16
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