你好收到22000多的不退回?開票金額是7000?
開專票增值稅收13個點,企稅15%,如果要開10萬的稅,應收客戶多少個稅點才能保證開票不虧
給客戶開30000元13%的發票,額外我要收10%的稅點,票面金額我應該給客戶開多少
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.應該收客戶多少稅點才合適
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.我應該收客戶多少稅點才不虧,開13%的發票
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.我應該收取多少稅點不虧,開22000的專用發票
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
開22000的專用發票,減掉稅點我不虧,在退回
多開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08 多交所得稅15000*0.25= 1725.66%2B207.08%2B3750收這么多就不虧
這個收客戶多少稅點
要轉換成稅點呀,不是金額
開22000元的發票,增值稅要交2530.97,附加稅2530.97*0.12,總共要交到2834.69元
轉換成稅點,是百分之幾呀
你直接用這個金額除以兩萬二就可以了,我現在在路上,不好意思。抱歉了
2834.69/22000=0.1288? 這樣算嗎
我回答的多久的金額加起來除以22000。
1725.66+207.08+3750 ==5682.74 5682.74/22000=0.258? 這個?收3%的稅點,那么低
0.258是25.8%,不是3%。這么樣子呢
那么高? 不會吧
Na你這光所得稅率是25%。
不考慮所得稅呢
那你就把那個鎖鎖的稅那3570減掉,再除以22000。。
我覺得9%差不多,26%也太多了
嗯好吧,開吧那就么么
但是這個需要考慮所得稅的問題嗎
額給你算了啊,上面的
加上所得稅,但是這樣算有點不現實
好吧您自己綜合考慮下吧