同學你好 這差額15000元是以后要銷售商品的嗎
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.應該收客戶多少稅點才合適
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.我應該收客戶多少稅點才不虧,開13%的發票
老師,實際貨款7000.收到客戶22000.我應該收取多少稅點不虧,開22000的專用發票
老師您好,21年有收到客戶付款15萬元,當時直接確認收入了,未給客戶發貨,22年才陸續給客戶發貨,這個分錄我這邊應該怎么做合適
老師你好,我們給客戶開發票,客戶讓我們多開10萬發票,稅率是13%,你應該收多少稅才能合適
老師,有的支出是老板個人直接支付的,可以貸其他應收款嗎?筆數多有關系嗎?謝謝!
實際庫存大賬上金額小,如何調整一下
會計繼續教育在哪里弄
老師,如果去年年底沒計提去年的獎金,今年發的話,只能算今年的獎金嗎?獎金一般都是次年年初發放上一年的嗎?但是得在去年年底計提,在今年發的話,才能算發的去年的獎金?
企業信用等級是一年一評嗎
老師,高新服務行業,工資是計入成本還是管理費用研發費
老師 我們是農牧公司 有種植的經營范圍 但是用公司買了大棚的保險 付款不是走的公戶 現在保險公司賠付了錢 打到了公戶 又從公戶轉到個人頭上啦 這合規嗎
老師,我有一架空殼公司,偶爾開點票,找人代賬報稅的,有朋友給我推薦自記賬軟件,才800一年,便宜是便宜,但是我不知道這種軟件有沒有什么風險呢?
應交企業稅本年累計發生額等于實繳企業稅金額嗎
老師麻煩問一下個稅,一年收入不超過12萬,可以享受免申報,如果匯算清繳想繳一點稅,就去大廳激活嗎
不是,這個22000.肯定包含了貨款和稅點,但是這稅點應該收多少,怎么計算
用22000除以(1%2B稅率)*稅率就是了
問題稅點不知道多少,怎么÷
那你們是賣什么東西給客戶呢,要知道賣什么才知道稅率
開13%的增值稅發票
嗯嗯,那那個稅率就用13%
算出來稅額2530.97 ,那應該收多少稅點
你按照算出來的稅額收
開22000元的發票,增值稅要交2530.97,附加稅2530.97*0.12,總共要交到2834.69元 開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08
你開票了22000,就應該按照22000來算吧。7000是正常的銷售是吧,正常的銷售你們平時有沒有收,沒有收的話就不用收
問題瘦收了呀
那按照總的22000來算,然后把已經收的減去,
多開票金額22000-7000=15000 多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加稅1725.66*12%=207.08
問題需不需要考慮所得稅
那就看你們了,本身你們這個就屬于虛開票了
這結果我也不知道呀
一般都是收增值稅