你好,主表的23行應(yīng)納稅減征格里面。
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報(bào)的時(shí)候填寫了 附表四和增值稅減免申報(bào)表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報(bào)表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,請(qǐng)問加計(jì)抵扣申報(bào)表該怎么填啊? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒有計(jì)提加計(jì)抵減(稅務(wù)通知我這個(gè)月要按規(guī)定計(jì)提),但這個(gè)月沒需要抵扣的銷項(xiàng),且不需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀兒苌匍_專票。我今天試了申報(bào)加計(jì)抵減,填了附表4,但主表不會(huì)自動(dòng)彈出金額。可如果我手動(dòng)填主表,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請(qǐng)問老師:這種情況,我要怎么申報(bào)呢?
老師你好,我想問下金稅盤服務(wù)費(fèi),之前我在增值稅申報(bào)表已經(jīng)填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務(wù),沒有可抵扣的,請(qǐng)問申報(bào)表上的280元這個(gè)數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?
增值稅申報(bào)中附表三進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會(huì)提現(xiàn)在那里?
老師,請(qǐng)問下稅盤的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動(dòng)填
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測(cè)到這個(gè)結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
會(huì)費(fèi)票據(jù)發(fā)放機(jī)關(guān)是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務(wù)發(fā)票嗎
個(gè)體戶吊車是在經(jīng)營(yíng)者名下,沒有在##經(jīng)營(yíng)部名下,開進(jìn)來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,問我們這邊需要什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我根據(jù)什么來定義我們公司需要什么進(jìn)項(xiàng)呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點(diǎn)的專票,現(xiàn)在客戶讓運(yùn)費(fèi)也寫到合同里面,一起打到對(duì)公賬戶里面,那是不是運(yùn)費(fèi)到時(shí)候我也需要交納13個(gè)點(diǎn)的稅,合同里面如果寫了運(yùn)費(fèi)多少錢不含稅,那運(yùn)費(fèi)還用不用出稅
單位人員保險(xiǎn)費(fèi)我們?nèi)~承擔(dān)。個(gè)人扣部分之前記入的其他應(yīng)收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應(yīng)收部分記到營(yíng)業(yè)外支出還是怎么入賬,
公司進(jìn)雪糕,2000支計(jì)3280元,實(shí)付2560元,請(qǐng)問做入庫(kù)單時(shí)按打折后金額填單還是?
老師,補(bǔ)報(bào)以前年度的個(gè)稅只能去國(guó)稅辦理嗎
老師,您好,總公司設(shè)立的分公司,分公司營(yíng)業(yè)部,營(yíng)業(yè)部要自己報(bào)稅嗎?還是總公司一起給報(bào)