10月份這筆服務費實際抵扣了嗎?
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現在11月份,附表四數據是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師,新公司一般納稅人,無業務發生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額,但是沒有填寫附表四,現在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師,?申報增值稅的時候 稅控盤減免稅款的那個步驟是需要填寫3個表嗎?第一步填寫增值稅減免稅申報明細 第二步增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費 第三步主表應納稅額減征額 是這樣嗎?
老師,我今年3月份繳納的稅控盤服務費280一直沒抵扣,因為一直沒交增值稅,然后現在10月份要交增值稅了,附表四我該怎么填呀,3月份的時候附表四已經填過了,期末余額是280,現在10月份的這個我要怎么填,現在期初余額沒辦法填,就是0,麻煩老師具體說下
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
沒有 10月就填寫了 本期發生額11月的附表4有數據自帶的
如果本月可以實際抵扣,在本期實際抵減稅額欄填寫數據。
沒有要抵扣的,金稅盤費用還是留底的
如果沒有實際抵扣,本期實際抵減稅額欄不能填寫數據,需要在期初余額欄填寫數據。