你好,5月份開具了增值稅專用發票,做賬,有增值稅需要交納,6月份的時候需要做增值稅的負數的
老師你好,小規模專票9月份開了紅字發票,第三季度申報的時候增值稅為負數,應該怎么申報呢
老師,你好,8月份的時候對方公司給我公司開具了增值稅專用發票,9月份收到以后,發現對方開錯了,退回,我公司在8月份開具的發票,全額繳納稅款,9.27號收到對方開具9月份的發票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點暈了
老師,我們是小規模納稅人,我9月份開租賃發票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現在要怎么做,向對方收回發票,開負數發票紅沖掉。然后再開正確一個點的發票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
對方開具的增值稅專用發票,我們是小規模納稅人,已經收到發票,2月份開的,把我司的公司名寫錯了一個字有影響嗎
老師您好,我公司是小規模納稅人,5月份開具了增值稅專用發票,對方已經抵扣,6月份的時候對方開具了紅字負數發票,請問我公司季報的時候應該繳納增值稅嗎?
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發票,結果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
老師年報,我要準備那些數據和資料呢
企業廠房成立肘購入電覽裝修,入長期待攤費用,現在還未攤銷完,現在搬廠房,把當時電覽當廢品處理了,收到20000元,現在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會計科目
做固定資產減值憑證后在資產負債表哪里體現出來?
老師,公司注冊時間24年3月,然后5月做稅務登記,生產經營期限起 的日期寫什么時候
考高會有什么要求,比如學歷,畢業年限,高會難還是注會難
我想問一下,公對公借款,要不要開發票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業務招待費,我們2024年沒有收入,有一筆業務招待費,還需要填表調整嗎
老師,應收賬款有沒有申請單之類的,或者辦公司該填個什么樣的單子,現在未開發票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬元,本月A公司買我們的服務50萬(我們公司是做技術服務,教育咨詢服務的),這種怎么沖銷?我們還要給A公司開票么?
老師,我沒有明白,小規模是增值稅是按季度申報的,5月份開具專票的時候并沒有報稅,6月份紅沖了,也是在7月份申報
填寫申報表時,金額是正數發票和紅字發票金額之和。直接把當月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時,要對應相關收入項目。
意思就是正數和負數發票的金額之和是0,那就不需要繳納增值稅對嗎?
你好,對的,你的理解是對的? ?