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老師您好,我公司是小規模納稅人,5月份開具了增值稅專用發票,對方已經抵扣,6月份的時候對方開具了紅字負數發票,請問我公司季報的時候應該繳納增值稅嗎?

2022-07-06 15:00
答疑老師

齊紅老師

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2022-07-06 15:01

你好,5月份開具了增值稅專用發票,做賬,有增值稅需要交納,6月份的時候需要做增值稅的負數的

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快賬用戶6998 追問 2022-07-06 15:03

老師,我沒有明白,小規模是增值稅是按季度申報的,5月份開具專票的時候并沒有報稅,6月份紅沖了,也是在7月份申報

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:04

填寫申報表時,金額是正數發票和紅字發票金額之和。直接把當月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時,要對應相關收入項目。

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快賬用戶6998 追問 2022-07-06 15:05

意思就是正數和負數發票的金額之和是0,那就不需要繳納增值稅對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:05

你好,對的,你的理解是對的? ?

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你好,5月份開具了增值稅專用發票,做賬,有增值稅需要交納,6月份的時候需要做增值稅的負數的
2022-07-06
你十月份申報的時候,你之前預交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
是的,這個是不能抵扣,你們需要這個進項稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
2020-09-28
沒有 一正數一負數0
2022-07-06
你好,這個有影響,這個影響用的,建議重新開。
2021-11-30
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