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老師,你好,8月份的時候對方公司給我公司開具了增值稅專用發票,9月份收到以后,發現對方開錯了,退回,我公司在8月份開具的發票,全額繳納稅款,9.27號收到對方開具9月份的發票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點暈了

2020-09-28 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-28 08:42

是的,這個是不能抵扣,你們需要這個進項稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 08:44

8月份的時候沒辦法抵扣了,在增值稅認證平臺上認證不了,9月份重新給開具的發票,所以全額繳納了稅款

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 08:47

9月份才做了購入貨物,進項稅,在9月份對方又給開具了9月份的購買貨物的發票,這樣的話,是進項多了,因為我們不留庫存,所以進項稅有留底的情況。是不是相當于有庫存了呀

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齊紅老師 解答 2020-09-28 09:00

那這個多進項稅額下次再抵扣就可以,這個庫存商品你正常結轉就可以,賬上可以多掛進項稅額,這個不是一一統一的

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 15:45

老師,也就說是我這次不開銷項發票,也可以認證別人給我開具購貨發票,結轉成本是嘛?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 15:54

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶5470 追問 2020-09-28 15:56

好噠,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-28 16:03

好的,我先回復別的學員了

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