是的,這個是不能抵扣,你們需要這個進項稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
8月份的時候沒辦法抵扣了,在增值稅認證平臺上認證不了,9月份重新給開具的發票,所以全額繳納了稅款
9月份才做了購入貨物,進項稅,在9月份對方又給開具了9月份的購買貨物的發票,這樣的話,是進項多了,因為我們不留庫存,所以進項稅有留底的情況。是不是相當于有庫存了呀
那這個多進項稅額下次再抵扣就可以,這個庫存商品你正常結轉就可以,賬上可以多掛進項稅額,這個不是一一統一的
老師,也就說是我這次不開銷項發票,也可以認證別人給我開具購貨發票,結轉成本是嘛?
是的,是的,是的,是的
好噠,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了