你好,六月份應(yīng)該計(jì)提六月份的工資,然后五月份的工資在六月份發(fā)下去,應(yīng)該是在七月份申報(bào)個(gè)稅。
老師,我做賬務(wù)處理的時(shí)候,我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報(bào)了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師您好,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請(qǐng)教老師解答,感謝您
老師,我們4月份的工資表,老板簽字了,但是到6月份的時(shí)候才發(fā)放,中間計(jì)提了4月份有360的個(gè)稅,工資表上也體現(xiàn)了這360的個(gè)稅,但是到6月份發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間差,6月份不需要交個(gè)稅。工資表改不了,我應(yīng)該當(dāng)月把多計(jì)提的個(gè)稅充回應(yīng)付職工薪酬比較好?還是用一個(gè)其它應(yīng)付-個(gè)稅的科目,記著比較好?老師,或者還有更好的處理方式?jīng)]有?
老師,我們4月份的工資表,老板簽字了,但是到6月份的時(shí)候才發(fā)放,中間計(jì)提了4月份有360的個(gè)稅,工資表上也體現(xiàn)了這360的個(gè)稅,但是到6月份發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),因?yàn)檫@個(gè)時(shí)間差,6月份不需要交個(gè)稅。工資表改不了,我應(yīng)該當(dāng)月把多計(jì)提的個(gè)稅充回應(yīng)付職工薪酬比較好?還是用一個(gè)其它應(yīng)付-個(gè)稅的科目,記著比較好?老師,或者還有更好的處理方式?jīng)]有?
5~6月計(jì)提的工資到8月份才發(fā)放,8月份做5~6月工資發(fā)放的時(shí)候發(fā)現(xiàn)5月6月的工資計(jì)提多了,辛苦老師指導(dǎo)一下像我這種情況應(yīng)該怎么處理?5~6月計(jì)提工資時(shí)的分錄:借:生產(chǎn)成本—工資 管理費(fèi)用—工資 研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 因?qū)嶋H發(fā)放工資比計(jì)提的少,8月做賬應(yīng)該怎么處理這個(gè)做計(jì)提的工資?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣更正,個(gè)稅申報(bào)我是按員工的稅款所屬期來申報(bào)的,應(yīng)該沒有問題,賬務(wù)處理如何調(diào)整
你在這個(gè)月計(jì)提上一個(gè)月的,然后再計(jì)提本月的。
老師,我計(jì)提是按我的個(gè)稅申報(bào)表來計(jì)嗎嗎,拿不到工資表的數(shù)據(jù)
我前面幾個(gè)月的計(jì)提的工資都是按個(gè)稅申報(bào)表來計(jì)提
你好,那你們是工資沒有算出來嗎?你可以暫估一個(gè)的。
老師,我如何檢查我的申報(bào)的工資是否和賬上的一致,我們是代賬公司,工資表很難跟客戶拿
那他們發(fā)放工資都是銀行嗎?如果是的話,問他要銀行回單就可以。
他們用公戶發(fā)工資,我每次申報(bào)工資就是按銀行單上的金額申報(bào),但是他發(fā)放的工資有時(shí)候是前面幾個(gè)月一次發(fā),然后我做賬務(wù)處理的時(shí)候就跟著個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)多少就計(jì)提多少,然后接著就發(fā)多少
他沒有繳納社保嗎?如果沒有繳納社保,沒有個(gè)稅的情況下,你具體多少發(fā)放多少就可以的。
有涉及個(gè)稅和社保,我現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)個(gè)稅那邊對(duì)不上,就想把它調(diào)整過來,但是我又不想去更正個(gè)稅申報(bào),我已經(jīng)在6月做了一次計(jì)提6月和發(fā)放6月的分錄,我現(xiàn)在重新按6月的工資表做一筆計(jì)提,這樣正確嗎?
可以的,你申報(bào)多了或者少了,在下一個(gè)月調(diào)整就是。