你好,分錄是正確的
我以后要交如下稅種(土地增值稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅),是不是每月末計提如下分錄: 借 稅金及附加一房產(chǎn)稅(土地增值稅,土地使用稅) 貸 應(yīng)交稅金一房產(chǎn)稅(土增稅,土地使用稅)?
請問老師,我們交了房產(chǎn)稅和土地使用稅還有印花稅,是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款嗎
老師,季度報稅,是不是12月底計提房產(chǎn)稅、土地使用稅~借:稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)、土地使用稅,1月繳納借應(yīng)交房產(chǎn)、土地使用稅貸銀行存款
老師,房產(chǎn)稅計提和交稅的分錄對嗎 :借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 稅務(wù)及附加-土地使用稅 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅金-土地使用稅 交稅分錄:借:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:銀行存款
老師,交房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交房產(chǎn)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業(yè)所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業(yè)所得稅,沒進(jìn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在在2024年的賬里調(diào)整,分錄怎么寫
凈資產(chǎn)怎么算 如何求凈資產(chǎn)
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請問會計應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀嬆抢餂]有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經(jīng)營的個體工商戶被客戶要求開發(fā)票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項(xiàng)成本費(fèi)用沒有發(fā)票,只有收據(jù),人工費(fèi)用也沒有憑證,營業(yè)所得稅能扣除這些費(fèi)用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產(chǎn)然后發(fā)出給客戶,那我們是借:發(fā)出商品,貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品#是不是這樣
老師,假設(shè)員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫(yī)社保,假設(shè)員工4月工資5500,單位承擔(dān)醫(yī)社保1039.48,個人承擔(dān)部分是432.32,4月份個稅假設(shè)要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發(fā)放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿(mào)公司,委托其他工廠加工產(chǎn)品,賣給客戶,由于質(zhì)量問題,酸奶質(zhì)量粘度不夠,客戶退貨,由于保質(zhì)期短,來回的運(yùn)費(fèi)也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業(yè)外支出,還是管理費(fèi)用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
老師不可以用管理費(fèi)用-房產(chǎn)稅的分錄是嗎
是的,不可以用管理費(fèi)用
老師那我發(fā)現(xiàn)20年的賬務(wù)里用錯了分錄,資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個還能調(diào)整跨年業(yè)務(wù)嗎
如果你只是把稅金及附加做成管理費(fèi)用了并不會導(dǎo)致報表不平,跨年了如果要調(diào)整涉及損益類的直接用以前年度損益調(diào)整代替
報表相差的就是這個計提數(shù)
老師,上一年結(jié)轉(zhuǎn)時好像有問題,造成今年資產(chǎn)負(fù)債表不平,問題應(yīng)該是銀行存款和上一年的庫存現(xiàn)金,這個怎么找到問題的所在呢
首先可以肯定的是,如果僅僅是把稅金及附加做成管理費(fèi)用,這個肯定不會造成不平
至于其他造成不平的原因那可能性很多,你可以一個科目一個科目去排查
我排查到的就是上年結(jié)轉(zhuǎn)過來現(xiàn)金的余額和今年銀行存款這兩項(xiàng)的問題
那你可以去查這兩項(xiàng)的明細(xì), 另外平臺原則上一問一答,和前面房產(chǎn)稅分錄無關(guān)的問題麻煩重開一個提問的,謝謝