?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅?
老師2月份我的銷項稅額小于進項稅額,那我做2月賬務處理時還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進項稅額是1410.62.銷項稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
增值稅的賬務處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
老師,您好!本月銷項少于進項,如何在月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?財務處理分錄怎么寫
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
如果本月進項大于銷項,月末用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄么?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報個稅和工會經(jīng)費用的工資是不是3月份的應發(fā)工資總額
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是,解析下
老師。領取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個項目里
老師,進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄, 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
哈 ,老師各有說法不一
我都蒙了
你好,這是增值稅22號文規(guī)定的,不用說法不一,可以看看文件 您好,這是增值稅22號文規(guī)定的,不用說法不一,可以看文件。
有些老師說進大于銷無需做結(jié)轉(zhuǎn)
好的。謝謝老師
正規(guī)一處理是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。