你好,到月底再一次性計算稅額也可以的。
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
把金額說出來,借多錢,貸多少?目錄6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元;7.計提本月上述借款100萬元的借款利息:8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產(chǎn)車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅);9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結(jié)算材料的價稅款:10.結(jié)轉(zhuǎn)上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克;11.公司在交付產(chǎn)品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元;12.結(jié)轉(zhuǎn)本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收入240000元;其他業(yè)務(wù)收入22000元;營業(yè)外收入3600元;13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。
具體金額多少,貸多少,借多錢目錄6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元;7.計提本月上述借款100萬元的借款利息:8.以銀行存款支付水電費13000元,其中生產(chǎn)車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅);9.向興發(fā)公司銷售原材料A材料200千克,單位售價110元/千克,興發(fā)公司簽發(fā)一張面值為24860元的銀行承兌匯票結(jié)算材料的價稅款:10.結(jié)轉(zhuǎn)上述已售200千克A材料的銷售成本,A材料單位成本100元/千克;11.公司在交付產(chǎn)品時逾期5天,按合同約定以銀行存款支付違約罰款2500元;12.結(jié)轉(zhuǎn)本期收入類賬戶,各收入賬戶貸方發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收入240000元;其他業(yè)務(wù)收入22000元;營業(yè)外收入3600元;13.按照股東大會決議,擬向股東分配利潤60000元。
就是比如供應(yīng)商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進(jìn)商品成本里面,這個分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現(xiàn)在減資到30萬了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風(fēng)險
您好,請問2024年有部分資產(chǎn)在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產(chǎn)折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發(fā)票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規(guī)模納稅人清理固定資產(chǎn)給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現(xiàn)在結(jié)算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
如果已經(jīng)明確,麻煩給我五星好評
老師,就是不用做賬時就價稅分離,月底在做一次也可以嗎?這樣會不會不平?
你好,月底再價稅分離出來,會平的,一樣的