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老師您好我想問一下增值稅免稅的應交稅費應交增值稅銷項稅額還用寫嗎,是不是直接就是多少收入就記多少收入呀,不記稅費了

2022-06-25 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-25 13:15

對的,直接按照全部金額做收入就行了,不用體現應交。

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快賬用戶2418 追問 2022-06-25 13:16

好的,那就是 借庫存現金貸主營業務收入就可以了唄

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齊紅老師 解答 2022-06-25 13:17

對的對的就是這樣就可以了。

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快賬用戶2418 追問 2022-06-25 13:17

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-25 13:19

不客氣,祝你工作愉快。

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對的,直接按照全部金額做收入就行了,不用體現應交。
2022-06-25
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-05-10
你好正確的,如果你上齊沒有留底 這個月銷項是多少?進項是多少?它們兩個相減就是你需要交納的增值稅。
2020-11-14
你好,是的,是先計入應交稅費—待認證進項稅額
2020-08-21
你好 ; 那你就直接紅沖差異金額即可 ;你們這個收入和銷項稅都是同一個業務發生的嗎??
2021-11-01
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