您好是不是一般納稅人?這個
老師,房地產企業預交企業所得稅計算是:不含稅預收賬款金額*預計毛利率+利潤表里的利潤總額—當期預售收入計算的預交稅金,這個計算方法對嗎?還有就是減除的當期預售收入計算的預交稅金是預交的土地增值稅、預交的增值稅這兩項嗎?
異地項目預交增值稅,銷售額是填寫不含稅收入嗎?不含稅收入是243108.94,應該預交多少增值稅?麻煩老師寫下計算方法
老師建筑行業跨區域預交增值稅,是按開票價稅合計額的2%來算嗎,還是不含稅收入的2%呢 企業所得稅預交嗎,按多少預交呢
老師您好我想問一下增值稅免稅的應交稅費應交增值稅銷項稅額還用寫嗎,是不是直接就是多少收入就記多少收入呀,不記稅費了
你好老師,麻煩問一下,有無票收入的,增值稅減免稅申報明細表,減稅項目本期發生額按含無票收入的金額計算填寫還是按稅控盤上的金額計算填寫
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
收到個稅手續費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產租金收入是填其他,還是填出租固定資產收入
公司租賃景區修復景區走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數電發票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
你申報表上面預繳,是含稅去填寫,算法稅額,你看我截圖
是一般納稅人,預繳申報表上的銷售額是含稅銷售額是嗎?
我上次預繳申報表寫成不含稅的了,是不是還需要補繳呢?
是的是含稅金額,是的,那你這個不對啊,原則是需要去更正之前那個申報表
稅款也交過了,咋辦呢?
你好 原則去異地稅局那邊更正之前預繳表,去補上 正規處理是這樣,
你們 要是這個異地預繳只交一部分, 后續這個還有,這個可以再后續異地預繳 再去交,和下次合并
還有別的辦法嗎?
沒有啊,這個只有這2種沒有看到反饋有第三種啊
還有不正規處理,不處理,之前異地少交,不處理,
這個月還有預繳,那這樣做的話本地應該交的增值稅會不會增加了?
你要是有足夠進項稅額抵扣不會,一般計稅話
進項稅不夠抵的,上次都另外交了增值稅
你這個異地少交了對應的機構所在地,申報的時候也只能少抵扣。
上次的稅額是5049.19,這次需補繳上次的增值稅92.64,這次在當地主表申報表里面收入是這次不含稅的吧?不含上次未預繳的稅額吧?
是的,機構所在地申報的那個銷售額取得是不含稅。
主表28欄和附表4,預繳的稅額就不包括你這個少稅額的。