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老師收到返利負數發票怎么做賬呀

2022-06-25 11:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-25 11:44

你好 沖銷主營業務收入、應交稅費--應交增值稅(銷項)科目.

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你好 沖銷主營業務收入、應交稅費--應交增值稅(銷項)科目.
2022-06-25
之前結轉了成本的么
2023-01-04
您好,這個金額是價款的一定百分比嗎
2023-01-04
同學你好 借,原材料等,負數 借,應交稅費一應增一進項,負數 貸,應付賬款等,負數;
2020-10-09
您好,公司返利收入會計分錄 銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,據稅法的規定,作銷售處理,計繳增值稅。 1、支付銷售返利方 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 期末的時候對捐贈的商品進行納稅調整 2、對于收到銷售返利方 如果收到了供貨方開具的發票 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業務成本 如果是不開具發票的 借:庫存商品 貸:主營業務成本 3、如果是直接返還支付銷售返利方 借:銷售費用 貸:銀行存款 也可以這么做: 借:主營業務收入 貸:銀行存款 4、收到銷售返利方 借:銀行存款 貸:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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