你好!你直接先紅字沖減上個(gè)月的分錄,然后按正確金額的分錄填寫就好了 借工程材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
老師:公司6.30號(hào)購(gòu)買一批材料,因未收到發(fā)票,所以暫時(shí)入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄 如下: 借:工程施工—合同成本—暫估入庫(kù)35000 貸:現(xiàn)金35000 當(dāng)月此批材料已使用,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本 會(huì)計(jì)分錄 如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35000 貸:工程施工—合同成本——暫時(shí)入庫(kù)35000 10月份收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎樣做分錄
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫(kù)的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說(shuō)后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫(kù)一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫(kù)沖回后入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉(zhuǎn)材料227000,貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)227000,領(lǐng)用是,借:機(jī)物料消耗,貸:周轉(zhuǎn)材料,通過(guò)生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。現(xiàn)在收到發(fā)票后紅沖暫估入庫(kù)后,借:周轉(zhuǎn)材料200884.95,進(jìn)項(xiàng)稅額26115.05,貸銀行存款227000
我們是做車棚的公司,當(dāng)月有收入,當(dāng)月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來(lái)沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當(dāng)月就沒(méi)有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒(méi)有庫(kù)存材料可以嗎?當(dāng)時(shí)暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款,還沒(méi)有收到發(fā)票,上月暫估入庫(kù),入庫(kù)時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問(wèn)題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開(kāi)開(kāi)票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒(méi)有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么寫好!
抖音來(lái)客明細(xì)在哪里查看。
影響當(dāng)期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產(chǎn)清理
什么情況下計(jì)提所得稅
老師好!我收款10萬(wàn),開(kāi)票8萬(wàn),2萬(wàn)是保證金,怎么做會(huì)計(jì)分錄
沖紅借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)這筆嗎?如果我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話那我就直接沖紅借應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù),貸工程材料。然后再做借工程材料,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)。貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)就可以了,但是我上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣成本數(shù)目就不對(duì)了啊
你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額也一樣紅沖,然后按正確的金額結(jié)轉(zhuǎn)