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甲公司為工業制造企業,是增值稅一般納稅人。某年12月份甲公司發生了以下業務,要求:請根據以下業務內容編制相應的會計分錄。(20分) 1公司收到昌達公司的投資款轉賬支票一張,金額1000000元,款已存入銀行。 2從行提取金5000元。 3購入A材料貨款10000元,增值稅額為1300元,材料已驗收入庫 價稅款已用銀行存款支付。 4 通過轉賬方式給職工工資500000元。 5銷售產品乙企業,貨2000元,增值稅率13%。款項尚未收 到。 6本月各部門領用材料33000元,其中M產品生產用10000元,N產 品生產用20000元,車間一般耗用2000元,管理部門領用1000元。 7固15500元,生產車間用固定資產折舊130000 元,管理部門用固定資產折舊25000元 8. 結轉完工產品成本,其中M產品120000元,N產品140000元。 912月31日結轉12月各損益類賬戶。(假設12月各損益類賬戶余額如 下;主營業務收入8000000元,其他業務收入2000000元) 10將公司12月份實的凈利潤3000000轉入“利潤分配”賬戶。

甲公司為工業制造企業,是增值稅一般納稅人。某年12月份甲公司發生了以下業務,要求:請根據以下業務內容編制相應的會計分錄。(20分)

1公司收到昌達公司的投資款轉賬支票一張,金額1000000元,款已存入銀行。
2從行提取金5000元。
3購入A材料貨款10000元,增值稅額為1300元,材料已驗收入庫
價稅款已用銀行存款支付。

4 通過轉賬方式給職工工資500000元。
5銷售產品乙企業,貨2000元,增值稅率13%。款項尚未收
到。
6本月各部門領用材料33000元,其中M產品生產用10000元,N產
品生產用20000元,車間一般耗用2000元,管理部門領用1000元。
7固15500元,生產車間用固定資產折舊130000
元,管理部門用固定資產折舊25000元
8.	結轉完工產品成本,其中M產品120000元,N產品140000元。	
912月31日結轉12月各損益類賬戶。(假設12月各損益類賬戶余額如
下;主營業務收入8000000元,其他業務收入2000000元)
10將公司12月份實的凈利潤3000000轉入“利潤分配”賬戶。
2022-06-20 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-20 16:34

1、借銀行存款1000000 貸實收資本1000000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:34

2借庫存現金5000 貸銀行存款5000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:34

3、借原材料10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅1300 貸銀行存款11300

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:35

4、借應付職工薪酬500000 貸銀行存款500000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:36

5、借應收賬款2260 貸主營業務收入2000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅260

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:37

6、借生產成本-M產品10000 -N產品20000 制造費用2000 管理費用1000 貸原材料33000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:38

7、借制造費用130000 管理費用25000 貸累計折舊155000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:39

8借庫存商品-M產品120000 -N產品140000 貸生產成本-M產品120000 -N產品140000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:39

9借主營業務收入8000000 其他業務收入2000000 貸本年利潤10000000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:40

10借本年利潤3000000 貸利潤分配-未分配利潤3000000

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1、借銀行存款1000000 貸實收資本1000000
2022-06-20
你好 1. 收到迅飛有限責任公司投資款500000元,已存入銀行。 借:銀行存款,貸:實收資本 2.企業購進A材料1000千克,單價10元,增值稅稅率為13%,增值稅額為1300元;款項已由銀行存款支付,材料尚未到達企業。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3.上述A材料已驗收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 4.車間生產甲產品領用材料50000元,生產乙產品領用材料30000元,車間管理部門一般耗用材料2000元,廠部管理部門耗用材料800元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸;原材料 5.結算本月應付職工工資,其中,生產甲產品的工人工資40000元,生產乙產品的工人工資20000元。車間管理人員工資7000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 6、按規定計提本月固定資產折舊。其中:生產車間固定資產折舊費3000元,廠部管理部門固定資產折舊費1500元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 7. 將本月發生的制造費用12000按生產工人工資比例分配計入甲、乙兩種產品的生產成本。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,貸:制造費用 8.本月生產的甲產品200件全部室工并驗收入庫,其生產成本為98000元。 借;庫存商品—甲產品,貸:生產成本—甲產品
2022-12-25
你好 1、借:固定資產 100000 貸:實收資本 2、借:在途物資 72000%2B200 應交稅費—應交增值稅(進項) 9360 貸:應付賬款 3、借:原材料 貸:在途物資 4、借:生產成本 10000 制造費用 5000 管理費用 3000 貸:原材料 5、借:制造費用 3000 管理費用 2000 貸:累計折舊 6、借:生產成本 40000 制造費用 25000 管理費用 15000 貸:應付職工薪酬 7、借:銀行存款 貸:主營業務收入 78000 應交稅費—應交增值稅(銷項) 10140 8、借:主營業務成本 60000 貸;庫存商品 9、借:營業外支出 3500 貸:庫存現金 10、借:主營業務收入 78000 其他業務收入 20000 營業外收入 4000 貸:本年利潤
2022-01-16
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-05-23
你好,請把題目完整發過來
2021-03-02
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