你好,請把題目完整發過來
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
1、借銀行存款240000 貸實收資本240000
2、借原材料10000 應交稅費-進項稅額1300 貸銀行存款11300
3借生產成本-甲產品90000 -乙產品80000 fail原材料170000
4、借制造費用5000 貸庫存現金5000
5、借銷售費用1000 貸庫存現金1000
6、借制造費用5000 管理費用6000 貸累計折舊11000
7、借生產成本-甲產品5000 -乙產品5000 貸制造費用10000
8、甲產品成本是90000%2B5000=95000 乙產品80000%2B5000=85000
借庫存商品-甲產品95000 -乙產品85000 貸生產成本180000
9、借銀行存款90400 貸主營業務收入80000 應交稅費-銷項稅額10400
10、借應收賬款50850 貸主營業務收入45000 應交稅費-銷項稅額5850
11、借主營業務成本90000 貸庫存商品90000
12借銷售費用10000 貸銀行存款10000