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Q

1、某公司為增值稅一般納稅人,主要從事家具的生產,本年6月發生如下業務: (1)1日,購進甲材料一批并已驗收入庫,購進數量為5000千克,價格為11元/千克,并收到對方公司開具的增值稅專用發票,款項已支付; (2)5日,購進乙材料一批并已驗收入庫,收到對方開具的增值稅普通發票,注明含稅價款為11300元,款項尚未支付; (3)10日,該公司上月購進的丙材料被盜,其賬面價值為20000元。報經批準后計入營業外支出; (4)16日,該公司對外銷售凳子100件,開具普通發票,含稅金額為22600元,并已使用轉賬支票結清; (5)22日,該公司對外銷售書桌50件,開具專用發票,發票上注明價款為30000元,并收到購貨單位交來的承兌期為4個月的銀行承兌匯票。 (6)29日,該公司將一批自產產品通過政府部門向某貧困地區捐贈,成本為40萬元,市場不含稅價為50萬元。 已知:上述扣稅憑證當月已通過認證或比對。 問:按照業務順序,分別寫出當月各項經濟業務的增值稅會計處理。

2022-06-19 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-19 13:52

您好 (1)1日,購進甲材料一批并已驗收入庫,購進數量為5000千克,價格為11元/千克,并收到對方公司開具的增值稅專用發票,款項已支付; 借:原材料 5000*11=55000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 55000*0.13=7150 貸:銀行存款 55000%2B7150=62150 (2)5日,購進乙材料一批并已驗收入庫,收到對方開具的增值稅普通發票,注明含稅價款為11300元,款項尚未支付; 借:原材料 11300 貸:應付賬款 11300 (3)10日,該公司上月購進的丙材料被盜,其賬面價值為20000元。報經批準后計入營業外支出; 借:營業外支出 22600 貸:原材料 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 20000*0.13=2600 (4)16日,該公司對外銷售凳子100件,開具普通發票,含稅金額為22600元,并已使用轉賬支票結清; 借:銀行存款 22600 貸:主營業務收入 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2600 (5)22日,該公司對外銷售書桌50件,開具專用發票,發票上注明價款為30000元,并收到購貨單位交來的承兌期為4個月的銀行承兌匯票。 借:應收票據 30000%2B3900=33900 貸:主營業務收入 30000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3900 (6)29日,該公司將一批自產產品通過政府部門向某貧困地區捐贈,成本為40萬元,市場不含稅價為50萬元。 借:營業外支出 400000%2B65000=465000 貸:庫存商品 400000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 500000*0.13=65000

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您好 (1)1日,購進甲材料一批并已驗收入庫,購進數量為5000千克,價格為11元/千克,并收到對方公司開具的增值稅專用發票,款項已支付; 借:原材料 5000*11=55000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 55000*0.13=7150 貸:銀行存款 55000%2B7150=62150 (2)5日,購進乙材料一批并已驗收入庫,收到對方開具的增值稅普通發票,注明含稅價款為11300元,款項尚未支付; 借:原材料 11300 貸:應付賬款 11300 (3)10日,該公司上月購進的丙材料被盜,其賬面價值為20000元。報經批準后計入營業外支出; 借:營業外支出 22600 貸:原材料 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 20000*0.13=2600 (4)16日,該公司對外銷售凳子100件,開具普通發票,含稅金額為22600元,并已使用轉賬支票結清; 借:銀行存款 22600 貸:主營業務收入 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2600 (5)22日,該公司對外銷售書桌50件,開具專用發票,發票上注明價款為30000元,并收到購貨單位交來的承兌期為4個月的銀行承兌匯票。 借:應收票據 30000%2B3900=33900 貸:主營業務收入 30000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3900 (6)29日,該公司將一批自產產品通過政府部門向某貧困地區捐贈,成本為40萬元,市場不含稅價為50萬元。 借:營業外支出 400000%2B65000=465000 貸:庫存商品 400000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 500000*0.13=65000
2022-06-19
業務1可以抵扣進項稅額5000*11*0.13=7150
2022-06-13
你好,具體問題是什么
2022-06-20
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2022-06-20
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