你好,賬務處理不對,要做進項稅轉出,營業外支出應體現為含稅價300000*1.13=339000,應調整減少應納稅所得額39000,減少所得稅39000*0.25=9750
二、經濟業務: 1、2020年8月份尚未抵扣完的進項稅額為128000元,該企業2020年9月份有關經營業務如下: . (1)銷售A產品給甲公司,向甲公司開具了增值稅專用發票,注明價款700萬元、增值稅91萬元 (2)將外購的商品一批被盜, 經調查,損失價值為30000元,增值稅稅率為13%。該損失作為管理費用處理。 (3)當月購進原材料取得增值稅專用發票注明金額400萬元、進項稅額52萬元,支付購進原材料運費取得增值稅專用發票,注明運輸費10萬元,稅款0.9萬元;支付裝卸費取得增值稅專用發票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元 (4)企業以商業匯票方式購入包裝物一-批, 價款為6萬元,增值稅稅額為0.78萬元 (5)委托-企業加工- -批材料, 發出原材料成本200萬元,支付加工費10萬元(不含稅),取得增值稅專用發票,材料加工完成后驗收入庫。(6)企業將購進的鋼材轉用于企業職工集體福利。按企業材料成本計算方法確定,該材料成本為52萬元,其進項稅額為6.76萬元。(7)當月因管理不善,發生意外事故損失庫存原材料金額35萬元,經批準,計入營業準,計入營業外支出(8)月末結轉本月應交的
某企業為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業務收入7800萬元,其他業務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發生的有關經濟業務如下:1、12月18日95號憑證:2019年12月17日收到的包裝物押金11300元,逾期包裝物未收回。賬務處理為:借:其他應付款11300貸:其他業務收入11300請問老師:該企業的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調整增值稅與企業所得稅呢?1.中的包裝物押金需要調增企業所得稅應納稅所得額嗎?
某企業為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業務收入7800萬元,其他業務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發生的有關經濟業務如下:2、12月22日:購進辦公室裝修用材料一批,取得增值稅專用發票,價款100000元,增值稅額13000元,賬務處理為:借:管理費用100000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13000貸:銀行存款113000請問老師:該企業的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調整增值稅與企業所得稅呢?2.中的進項稅額允許抵扣嗎?
某企業為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業務收入7800萬元,其他業務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發生的有關經濟業務如下:3、因管理不善,報廢購進的生產用料一批,購進價格300000元,賬務處理為借:營業外支出300000貸:原材料300000該批材料損失在2020年年度所得稅申報時已按規定將相關資料留存備查。請問老師:該企業的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調整增值稅與企業所得稅呢?3.中的購進價格是含稅價格嗎?進項稅額應轉出多少呢?
某企業為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業務收入7800萬元,其他業務收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報的應納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發生的有關經濟業務如下:4、12月30日201號憑證:月末盤庫發生原材料盤虧,賬務處理為:借:待處理財產損溢50000貸:原材料50000后附:存貨盤點表一張,業務內容:盤虧原材料成本50000元。請問老師:該企業的賬務處理是否有問題?若有問題,應如何調整增值稅與企業所得稅呢?4.中的盤虧原材料需要調整企業所得稅的應納稅所得額嗎?
員工扣掉社保工資有小數點,比如扣完社保后實發3029.6元,按多少發工資合適,計提工資按多少元計提
老師是,算成本的時候是不是就是算的不含稅的價格
老師,請問勞務工的工資可以跟正式員工一樣在同個工資報表里面嗎?然后個稅單獨申報?
老師,商貿業,收到貨物的進項票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報中顯示是異常,不在營業地址,請問這個怎么解決?是先移出異常還是先減資做業務最后再搞這個?
請問老師,個稅由公司全部承擔,員工不出。然后計入管理費用,這個匯算清繳需要調增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿有限公司,現在銷售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我開票時。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點,如果按照他的數量。那么不就達不到商貿公司稅負率了嗎?像我這種商貿公司稅負率控制再多少合適,企業所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報表自動生成的填
老師,建筑業成本票怎么算
老師,您好。我們去年主營業務收入有500多W,為什么信用等級評價年度內無生產經營業務收入?