21年做企業所得稅匯算的時候,不需要考慮20年的補繳的稅款和滯納金
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調增了。但賬務處理在21年把多計提的紅沖了,又按實際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調整呢?
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業所得稅不?是年末計提,結轉損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業所得稅的時候,用以前年度損益調整這個科目結轉?
我21年補繳20年所得稅 我做的以前年度損益調整 我在做匯算清繳的時候 需要納稅調增嗎
我21年計提的稅金是20年的補繳的稅款,請問我在做21年的匯算清繳時,計提的時候,我直接放到以前年度損益調整里面去了,后來結轉到未分配利潤的,請問我21年做企業所得稅匯算的時候,要不要把補繳的增值稅,滯納金,做調增處理的
1個是22年初補計提了21年未計提的所得稅(接手時前會計未計提 現在補計提 做平) 2個是年中收到稅局退回的21年季度報稅預繳所得稅多繳部分稅款 兩個都變動了未分配利潤數據 所以想問問是不是要在匯算清繳時要做些什么數據調整?怎么做?
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
但是我這個補繳的稅款和滯納金是21年5月補交的,會計分錄坐在了21年呢
分錄做的事以前年度損益調整
不管你擺什么科目,不需要考慮20年的補繳的稅款和滯納金。因為,是20年承擔的稅費