您好!是的。操作流程就是這樣了
請問一下貿易型企業出口退稅流程 1.出口備案 2.當月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統計,同時去出口退稅綜合服務平臺查詢進項發票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務平臺進項發票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發票認證相符了,接下來需要做什么啊?
老師好,請問下我公司外貿企業,出口退稅的發票認證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協作平臺做進項稅轉出,但是不知道轉出后能不能到出口退稅綜合服務平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題,老師,您這邊知道稅務局該怎樣操作嗎
老師,我公司是外貿公司,由于會計在認證增值稅發票的時候應退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經無法退回所屬期,只能做進項稅轉出,再找稅務部門在異地協作平臺上做增值稅進項轉出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉出情況核實函,然后根據操作步驟說是一周左右發票信息會自動轉過去,至于稅務部門怎么操作,稅務老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,您好。一般納稅人報增值稅,實操我是練習過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導出來。再登錄增值稅發票綜合服務平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認證統計、簽名后,才去電子稅務局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
請問老師,外貿企業出口退稅的工作流程是:增值稅發票綜合服務平臺退稅勾選統計,然后再去電子稅務局按照指引的四個步驟操作對嗎?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
有個發票稽核,是勾選之前稽核比對嗎?請問發票稽核要在哪操作呢
你好!你能截圖來看下嗎?一般發票稽核是稅務局做的啊
您看,這里有未稽核
你好!這個要等稅務局稽核了。外貿公司進項發票狀態已認證未稽核的情況下,是不能辦理退稅的,你需要去稅務局問清未稽核的原因,然后根據相關規定,按照他們的要求去操作。
好的,謝謝老師!
你好!不用客氣的了