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老師,您好。一般納稅人報增值稅,實操我是練習過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導出來。再登錄增值稅發票綜合服務平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認證統計、簽名后,才去電子稅務局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝

2022-02-16 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 18:48

你好,不要這么操作, 先登錄增值稅綜合服務平臺去勾選發票,需要查金稅盤才能勾選,然后再抵扣確認的頁面,確認簽字,然后去你的開票系統上報匯總,再去電子稅務局申報增值稅 最后在開票系統里面反寫監控。

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快賬用戶3544 追問 2022-02-16 18:52

這下終于明白流程了,非常感謝老師的解答。 老師小規模納稅人報增值稅的流程 是不是就直接上報匯總上月的銷項稅,然后直接報增值稅,再去清盤呀

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齊紅老師 解答 2022-02-16 18:54

是的是的,是這么做的,他是季度申報必須入這個月他直接上報匯總,然后點反寫就可以了。

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快賬用戶3544 追問 2022-02-16 18:59

老師,一般納稅人的勾選認證是在報增值稅當月勾選,還是上月月底結轉稅金的時候啊,因為月底時候需要把銷項 與 進項 結轉過度到轉出未交增值稅,再到未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-02-16 19:00

都可以的,你可以在這個月勾選,然后在下一個月確認簽字,想要抵扣,二月份的話就是這么操作。

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齊紅老師 解答 2022-02-16 19:00

對的是的,需要這么做。

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快賬用戶3544 追問 2022-02-16 19:02

真的不太清楚流程,心中太多的疑惑。老師,我這邊報1月份的增值稅,可以在2月份報增值稅前勾選嗎?只要勾選的進項和1月結轉出的進項金額一致。

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齊紅老師 解答 2022-02-16 19:07

是的,一定要在報稅之前。如果你發現哪里不對,不要申報,只要沒有申報,你的增值稅綜合服務平臺都可以修改。

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快賬用戶3544 追問 2022-02-16 19:09

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-02-16 19:13

不用客氣工作愉快。

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你好,不要這么操作, 先登錄增值稅綜合服務平臺去勾選發票,需要查金稅盤才能勾選,然后再抵扣確認的頁面,確認簽字,然后去你的開票系統上報匯總,再去電子稅務局申報增值稅 最后在開票系統里面反寫監控。
2022-02-16
你好,你的理解是正確的,正常就是做這些
2021-12-10
你好,這個不是應該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
您這樣開具發票是可以的。 對于這種銷售使用過的固定資產,按照相關稅收政策,您享受簡易計稅方式,以 3% 的征收率減按 2% 征收增值稅,開具發票的項目名稱為 “建筑工程機械” 是合理的。 在后期年終財務申報時,出現銷售價格低于購入價格從而產生收入差異是正常的情況。這可能是由于市場行情變化、資產折舊或損耗等多種因素導致的資產減值。
2024-08-16
同學您好,加計遞抵減,實際遞減的時候借應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸營業外收入就可以
2021-04-01
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