你好同學,可以的,留抵退稅的進項稅額才可以在后面的期間進行抵扣。
企業留抵退稅,期末留抵稅額*進項構成比例*60%,80多萬的期末留抵稅額,退了12萬,剩下的還可以抵扣多少進項?
增量留抵退稅額是指當月增加的,可以抵扣的進項稅額嗎
老師,留抵退稅,就是有留下未抵扣的進項稅額可以申請退稅,是嗎?
留抵退稅的進項稅額也是可以在本期抵扣的嗎?
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進項稅額明細)第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結轉下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
不明白,我問退稅。先本期認證,抵扣了,有留抵稅額,再去申請嗎
你好同學,你剛才問的是抵扣,你沒問退稅的問題。你如果說想問退稅的話。正常來說,你肯定是要先認證抵扣了,形成留抵稅額以后再去申請退稅,但是現在很多單位申請留抵退稅以后被稅務局查出來了,然后各種的讓你補交稅款,其實沒有什么好處的。
留抵退稅在非申報期可以申請嗎?
你好,可以的,他不受影響的。