你好 都可以 那個都行
我是銷售方,開票稅號錯誤,對方已經(jīng)認證并申請信息表,我開了紅字發(fā)票和正確的票,這兩個票都要給對方嗎
上個月銷售方開錯我們公司的名字,然后我們認證了,這個月我們開紅字申請表,對方應(yīng)該按原先錯的公司名字沖紅還是正確的?
#提問# 請問老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對,但是已經(jīng)抵扣,6月份給對方開出紅字發(fā)票信息表之后,對方開具負數(shù)發(fā)票,同時開具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
對方開票給我們,稅號正確,但是公司名字錯一個字,是不是不能認證抵扣
你好,有一張發(fā)票開錯了,稅號正確,公司名稱不對,對方認證了,開紅字發(fā)票申請單是按錯誤的開具還是按正確公司名稱和稅號開
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
好的,謝謝
不用客氣 周末愉快