需要給對方2聯(lián)給對方
我是銷售方,開票稅號錯誤,對方已經(jīng)認(rèn)證并申請信息表,我開了紅字發(fā)票和正確的票,這兩個票都要給對方嗎
老師,想請問下沒有對方開錯發(fā)票,我方已認(rèn)證了,之后對方給我開了紅字發(fā)票和正確發(fā)票,但我當(dāng)時沒開紅字信息表,對我們沒有影響吧
老師,請教下。我們是銷售方。已經(jīng)開出抵扣的發(fā)票,對方開了紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票。這個紅字發(fā)票都給對方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
對方給我開的發(fā)票我認(rèn)證了,對方說發(fā)票開錯了,我需要開紅字信息表,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票要還給對方嗎
請問我們開給對方專用發(fā)票開票信息錯誤但對方已抵扣,后來對方申請了紅字申請單,我們依據(jù)申請單開了紅票,這紅票的開票信息是根據(jù)錯誤信息開還是正確信息紅沖呢?
工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續(xù)費(fèi)比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統(tǒng)沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設(shè)金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)140應(yīng)交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細(xì)表小計出來的離岸價,是不是根據(jù)我們開出的出口發(fā)票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務(wù)報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現(xiàn)在報四月的增值稅,但是我發(fā)票忘記確認(rèn)統(tǒng)計了,直接零申報了增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了這個情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發(fā)票可以嗎?如果開發(fā)票怎么開呢
出口 報關(guān)了是不是就要開具增值稅普通發(fā)票 讓后退稅
老師您好,我項目上進(jìn)了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅收預(yù)測直報表報錯了,從哪可以更正
那如果我又重新開了正確的,那紅字和正確的各做各的賬對吧
是的,是的,是的,是的