那當時你的進項認證了分錄怎么做的?
我們是酒店行業,享受15%加計扣除,但是我們每個月進項稅都夠抵扣, 所以本期沒有抵扣加計稅額,本期沒有抵扣,那我金三系統納稅申報表的期末留底稅額就不會顯示出這個加計扣除的數額, 但是我錄進去憑證,那我的財務報表就會體現這個期末留底稅額, 那兩個報表的期末留底稅額是不是就不一樣了
我國稅系統里有留底稅額未抵扣,可是我財務系統里沒有會計分錄待抵扣進項稅額,我現在如何記到會計分錄里?
老師,我上月有留底,金額是5.78,最后稅務局不是統一進行退稅政策嗎?那我這個分錄怎么做呢?我看系統里面那個退稅金額在留底退稅本期扣除數里面顯示的,分錄要怎么寫呢?
我有增值稅加計抵減額 在報稅系統一直沒做到帳里 現在要用那個抵稅 我應該怎么在帳里做分錄
請問,我電子稅務局系統里沒有未抵扣的進項稅,但増值稅申報表上有期末留抵稅額,是什么情況呢?
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?