同學,你好 借:費用、庫存商品50 預付賬款50 貸:銀行存款100
你好,老師,我們開票給對方開了3000,但是對方打款只給了2900,剩下的100怎么做賬才能平
銀行給對方打款了100萬,對方只給我們開了50萬的發票,怎么做賬
如果我開了50萬的專票,對方只給了48萬,剩下2萬不給了,對方也給開具2萬的紅票,這個時候我應該怎么做賬
我們有一個項目,開了100萬的工程款發票給對方 。對方先給我們轉賬了50萬。后來在支付第二筆50萬的時候,要求我們開一張50萬的收據給他們,他們才肯把后面的50萬打給我們。那么,既然是轉賬給我們的,本身就已經有轉賬記錄了,我們再開收據合適嗎?
老師好,我們開了戶,銀行承兌,比方我們存入保證金50萬開了戶,銀行給我們弄100萬匯票,到期的時候我們付款賬上,銀行存款要扣50萬,保證金也要扣50萬對嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。