也可以的。年底再結轉也行。
老師請問下一般納稅人 月末進項大于銷項是不是不用做結轉分錄?
老師,請問一下一般納稅人月末處理的分錄,銷項減進項做不做都沒有關系的是嘛?
老師好,一般納稅人只有進項沒有銷項,是不是可以不用月末結轉?不做處理?
老師,我們單位一般納稅人,一直只有銷項稅額,沒有進項稅額,每個月需要結轉稅嗎?之前1-3月都沒有結轉,是不是不對呀
一般納稅人每月都要做結轉增值稅的分錄嗎?,沒有進項稅和銷項稅的是不是不用結轉
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
今年不是有那個留抵退稅的政策,去年下半年買了設備,一直沒有銷項,今年退稅的時候賬上會計分錄咋做?
。借銀行存款,貸進項稅額轉出。
之前購進設備的時候是,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。現在直接借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額)?沒有過渡科目?
進項留底退回來的就是我寫的分錄。
我這個是只有進項,沒有銷項,中間也一直沒有結轉
。您好,收到退款就這個分錄
嗯嗯 謝謝老師
不客氣,祝您工作愉。不客氣,祝您工作愉快。