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甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。

2022-06-07 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-07 21:27

你好,請問你想問的問題具體是?

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快賬用戶dafb 追問 2022-06-07 21:28

寫出會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-07 21:29

你好 借:管理費用—業務招待費 貸:銀行存款 按含稅金額入賬,進項稅額不能抵扣?

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快賬用戶dafb 追問 2022-06-07 21:30

可以具體詳細點嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 21:32

你好 借:管理費用—業務招待費??15900 貸:銀行存款 15900 按含稅金額入賬,進項稅額不能抵扣?

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你好,請問你想問的問題具體是?
2022-06-07
同學 這個情況是要寫分錄對吧。
2022-06-07
借銷售費用、招待費5000加480 應交稅費、應交增值稅進項300 貸銀行存款, 借銷售費用、招待費300, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-11-15
3借銷售費用100000 應交稅費應交增值稅進項稅額6000 貸銀行存款106000
2022-06-07
你好請把題目完整發一下
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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