是的,你的理解是對的??????
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
老師,請問我司收到成本發(fā)票,未付款,分錄是借主營業(yè)務成本----應交稅費--應交增值稅--進項稅,貸應付帳款,如已付款,貸銀行存款,是這樣嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調整?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應交稅費-未交增值稅,怎么會是負數(shù)呢? 之前做收入, 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅銷項稅額 做成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅進項稅額 貸:應付賬款 交稅的時候, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
公司要注銷,應收賬款有貸方余額怎么平賬
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發(fā)票,結果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
我們有一筆材料款,對方開了30萬的發(fā)票,然后我們的貨款只用了25萬元,然后其中有5萬元的發(fā)票是對方多開的,這個對方又現(xiàn)在紅沖不了了,現(xiàn)在這個5萬元的發(fā)票我們賬務處理應該怎么處理?
老師,請問下,匯算清繳的職工薪酬那個表的稅收金額是填哪個數(shù)?
建筑咨詢公司有10多家分公司正常嗎
公司從2個股東變成一個股東(自然人獨資),在工商變更的時候,在備案事項里面要選什么,要上傳什么資料
老師,我們公司是食堂,專門給廠里做飯的食堂,現(xiàn)在要開票出去,稅收編碼我該選哪個呢,
辦事處購買麻將桌帳務處理
們公司投標,交投標保證金通過銀行保函的方式,我們找到A擔保公司,他們幫我們做的富民銀行出的銀行保函,保函費用是轉到的A擔保公司,他們給我們開具發(fā)票,保函是富民銀行出具的,那A擔保公司就相當于中間人,稅目開的*現(xiàn)代服務*擔保費,這個可以嗎?
超市,加油站 這種預付卡,支付時取得一張不征稅發(fā)票,是不是消費時再要一張普通發(fā)票?
如果此筆業(yè)務次月才付款后,那分錄是借應付帳款,貸銀行存款,是這樣嗎?
是的,你的理解是對的? ? ??
比如,本月付款一筆貨款10萬,其中有二筆貨款5萬在上月已收到成本發(fā)票,分錄借主營業(yè)務成本5萬,貸應付帳款5萬。請問本月我要做付款10萬后的分錄要分二筆,第一筆是借應付帳款5萬,貸銀行存款5萬,第二筆是借主營業(yè)務成本5萬,貸銀行存款5萬,是這樣嗎?
是的,你的理解是對的? ? ??
本月銀行付款10萬,其中5萬的成本票在上月已做帳,那本月做帳的發(fā)票是5萬,這樣沒問題吧
你實際發(fā)生的成本是多少,10萬都是已經(jīng)發(fā)生額的沒有收到發(fā)票也要暫估確認成本的
請問怎樣做暫估成本分錄?
就是,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款
這個分錄已做了就沒問題吧
只是延遲確認了成本
好的。謝謝
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????