同學(xué)你好,賬務(wù)處理的步驟沒有問題,是負(fù)數(shù)需要看一下這個(gè)科目,是不是有處理錯(cuò)誤的地方
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計(jì)算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個(gè)合同,涉及到虛開嗎
老師,個(gè)人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額申報(bào)是嗎 工資2000,全勤200,個(gè)人承擔(dān)社保500元 個(gè)稅申報(bào)收入就是2200元是嗎?然后再把個(gè)人承擔(dān)的社保部分分別填入到個(gè)人承擔(dān)社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個(gè)季度的報(bào)表上看出是不是超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個(gè)月勾選可以認(rèn)證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個(gè)月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加還是管理費(fèi)用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請(qǐng)問用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動(dòng)生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報(bào)所得稅報(bào)表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)嗎?還是哪里
從來沒有計(jì)提過增值稅,如果按我這樣做的話不計(jì)提增值稅也是可以的是吧
你這樣少一步 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
每次交完稅款以后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就變成負(fù)的了
20年開始一直都是這樣的,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
有應(yīng)納稅額的月份,把下邊這個(gè)分錄補(bǔ)上 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
之前年度可以現(xiàn)在調(diào)賬嗎
l可以的,目的填完后和申報(bào)表一分不差
謝謝老師
客氣了,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝
早點(diǎn)休息,辛苦了
客氣了,祝工作順利,新年快樂
做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做賬的話是不是就不用你剛才說的那個(gè)分錄了
心這樣做是不正確的。 有應(yīng)納稅額要先結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,然后再繳納
要先結(jié)轉(zhuǎn),然后再繳納。這樣應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的余額才是只有小于0或者等于零
我可以匯總結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是必須要一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)呢
匯總結(jié)轉(zhuǎn)同學(xué),不用分筆
好的,謝謝老師
這個(gè)是開票當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),還是交稅當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)呢
開票當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)