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老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬,去年已結轉暫估30萬,現在匯繳已經調整了無票的10萬,現在分錄要怎么做,去年做的是:主營業務成本 30萬貸 預付賬款-暫估成本 30萬

2022-06-06 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-06 16:19

無票的10萬 借:預付賬款 貸:未分配利潤

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快賬用戶9602 追問 2022-06-06 16:27

那有票的進項稅額怎么入賬,現在準備抵扣哪有票的進項稅

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快賬用戶9602 追問 2022-06-06 16:29

然后還有另外一間暫估20萬,現在收到20萬的票,現在就是成本是對的,但是票面的稅額要怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:32

借:進項 貸:預付賬款

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快賬用戶9602 追問 2022-06-06 16:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:51

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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無票的10萬 借:預付賬款 貸:未分配利潤
2022-06-06
要調增的哦 因為你匯算清繳的時候沒有發票
2024-04-28
就把20萬回來票的紅沖沒有回來,發票的不紅沖納稅調整交所得稅就行。
2024-03-13
你好 先沖銷暫估 借;應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調整—主營業務成本 然后根據發票入賬 借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
同學您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學習賬號,權限或其他問題,可以咨詢會計學堂客服老師解決。
2022-04-24
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